崗位職責: 1、開展公司業務層面內部的了解、審計等工作,包括但不限于內部審計、流程審計、內部管理專項審計、財務審計等專項審計工作,出具審計報告和管理建議書,督促被審計部門落實改進措施,出具后續審計報告;開展內部審計相關制度建設,按要求報送統計報告、工作報告; 2、對集團及各成員企業進行全面內部審計、監督評估,出具內審報告;對內審中發現的控制缺陷、存在的問題進行跟蹤、實施后續審計程序,督促各成員企業采取糾正措施; 3、負責督辦經公司領導審批的審計處理意見、風險管理及合規管理建議的解決和落實。 任職要求: 1、2-4年內審或事務所工作經驗 2、可接受出差(每月三五天至十天左右的出差頻率,請您三思); 3、熟練使用辦公軟件和審計方法,較強的數據信息整合能力,具有一定的文字編輯能力,能夠協助撰寫內部審計報告; 4、性格開朗,善于溝通,熟悉內部溝通技巧,良好的學習能力,具有敬業精神和團隊意識;能夠協助開展內審工作,熟練運用多種審計技巧; 5、有審計師資格證書者優先考慮 工作時間:早九晚六,8小時工作制,大小周(一周單休一周雙休),法定節假日休息 工作地址:嶗山半島國際大廈 福利待遇:五險一金 年終獎 節日福利 餐補 話補 上市公司平臺 晉升 薪資僅供參考,優秀的可面議
崗位職責: 1、開展公司業務層面內部的了解、審計等工作,包括但不限于內部審計、流程審計、內部管理專項審計、財務審計等專項審計工作,出具審計報告和管理建議書,督促被審計部門落實改進措施,出具后續審計報告;開展內部審計相關制度建設,按要求報送統計報告、工作報告; 2、對集團及各成員企業進行全面內部審計、監督評估,出具內審報告;對內審中發現的控制缺陷、存在的問題進行跟蹤、實施后續審計程序,督促各成員企業采取糾正措施; 3、負責督辦經公司領導審批的審計處理意見、風險管理及合規管理建議的解決和落實。 任職要求: 1、2-4年內審或事務所工作經驗 2、可接受出差(每月三五天至十天左右的出差頻率,請您三思); 3、熟練使用辦公軟件和審計方法,較強的數據信息整合能力,具有一定的文字編輯能力,能夠協助撰寫內部審計報告; 4、性格開朗,善于溝通,熟悉內部溝通技巧,良好的學習能力,具有敬業精神和團隊意識;能夠協助開展內審工作,熟練運用多種審計技巧; 5、有審計師資格證書者優先考慮 工作時間:早九晚六,8小時工作制,大小周(一周單休一周雙休),法定節假日休息 工作地址:嶗山半島國際大廈 福利待遇:五險一金 年終獎 節日福利 餐補 話補 上市公司平臺 晉升 薪資僅供參考,優秀的可面議
在求職過程中如果遇到扣押證件、收取押金、提供擔保、強迫入股集資、解凍資金、詐騙傳銷、求職歧視、黑中介、人身攻擊、惡意騷擾、惡意營銷、虛假宣傳或其他違法違規行為。請及時保留證據,立即向平臺舉報投訴,必要時可以報警、起訴,維護自己的合法權益。